中国上城发现4个主要内部控制问题 称已采取充分补救措施

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【资料图】

4月23日,中国上城集团有限公司公告,公布内部控制审阅的结果。

观点新媒体了解,中国上城集团2022年7月收到港交所下发的复牌指引,其中要求中国上城集团进行独立内部控制审阅,这项工作在同年10月开展。

根据最新公告,发现的问题包括:付款审批政策不足、向关连方付款缺乏书面批准及证明文件、缺乏有关关连交易的内部控制政策以及采购及价格比较程序缺陷。

对此,中国上城集团表示,已就上述问题提出补救措施,“现时已实施充分及有效的内部控制系统。”

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